
近期,城發(fā)集團緊緊圍繞集團高質(zhì)量發(fā)展大局的目標,通過建立健全內(nèi)部審計制度,減少審計監(jiān)督盲區(qū),提升監(jiān)督效能等一系列舉措,推進黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作向縱深發(fā)展。
為強化管理,提高財務(wù)監(jiān)督質(zhì)量,城發(fā)集團首先通過健全制度,從源頭上堵塞財務(wù)問題的漏洞,細化《城發(fā)集團財務(wù)內(nèi)部審計制度》,成立內(nèi)部審計工作專班,明確小組成員監(jiān)督職責。并結(jié)合財務(wù)工作實際,相繼出臺或完善有關(guān)內(nèi)部審計和財務(wù)制度3個。
為規(guī)范48家子公司的財務(wù)制度執(zhí)行情況、財務(wù)報表和會計賬目填報、費用報銷等內(nèi)容,城發(fā)集團共開展審計檢查15次,對檢查中發(fā)現(xiàn)的常見問題和廉政風險點,形成13條問題清單,提出整改意見,發(fā)布整改通知,要求相關(guān)責任單位,逐條逐項實化整改措施,明確整改時限,扎實推進整改,并對已完成整改的問題,再次進行“回頭看”,確保整改問題高質(zhì)量、不反彈。
此外,為加強對全體財務(wù)人員和集團各部門、各子公司相關(guān)業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導,城發(fā)集團相繼開展5次內(nèi)外部業(yè)務(wù)培訓,有效地防范了各類財務(wù)風險,確保企業(yè)資金安全,為公司的長遠發(fā)展和持續(xù)經(jīng)營提供有力保障。
接下來,城發(fā)集團將繼續(xù)加強與審計機關(guān)、紀檢機關(guān)的溝通聯(lián)系,健全內(nèi)部審計管理體制,優(yōu)化內(nèi)部審計監(jiān)督工作,提升內(nèi)審人員職業(yè)勝任能力,建設(shè)高素質(zhì)內(nèi)審人才梯隊,加快推進企業(yè)經(jīng)濟決策科學化、內(nèi)部管理規(guī)范化、風險防控常態(tài)化,真正把黨風廉政建設(shè)落到實處。